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Título : Evaluación del sistema de control interno contable en las áreas de inventarios y facturación de la empresa ADITECO CIA. Limitada
Autor : Enderica Franco, Christian Paúl
Montoya Sánchez, Kenia Patricia
Torres Rugel, Lisseth Vivecta
Tutor(es): Narváez Salas, Whimpper
Palabras clave : estructura organizacional
FACTOR ECONOMICO
EVALUACIÓN SALARIAL
FINANZA
Fecha de publicación : 2013
Tipo: Thesis
Resumen : El Control Interno es una necesidad administrativa imprescindible dentro de las empresas para salvaguardar sus bienes, en Aditeco Cía. Ltda. Actualmente no cuenta n con Políticas y Procedimientos de Control Interno Documentadas para las Áreas de Inventarios y Facturación, las mismas q u e Están vinculadas directamente, razón por la cual nuestra investigación esta orientada la aplicación de un eficiente control interno en las áreas mencionadas para lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de la información financiera, en el primer capítulo se trataron, de forma general los conceptos de control interno, objetivos y componentes así como inventarios y facturación en el segundo capítulo de diseño la investigación realizaron entrevista a los jefes de área encuesta Los clientes y la aplicación de los cuestionarios de control interno dentro del tercer capítulo mostraremos la situación presentada en el periodo 2011en aditeco cia. ltda en el área de inventario y facturación por medio de indicadores financieros además de mostrar el IFODA de la compañía propuesta de las políticas y procedimientos en el último capítulo expondremos nuestras conclusiones y recomendaciones para la compañía
Internal control is an essential administrative needs within companies to safeguard their assets, in Aditeco Cia. Ltda. Currently no account n with Policies and Procedures Internal Control Documented for Areas Inventory and Billing, the same q u e They are directly linked, which is why our research is oriented implementation of an efficient internal control in these areas to achieve efficiency and effectiveness of operations and reliability of financial information, in the first chapter were treated, generally internal control concepts, objectives and components as well as inventory and billing in the second chapter of design research conducted interview the heads of survey area Customers and implementation of internal control questionnaires in the third chapter show the situation presented in the period 2011In aditeco cia. ltda in the area of ​​inventory and billing through financial indicators as well as showing the company IFODA proposed policies and procedures in the last chapter, we discuss our findings and recommendations for the company
URI : http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10447
Aparece en las colecciones: Tesis - Comercio y Administración

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