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Título : Estudio de control para pyme comercializadora a través de audítoria a los estados financieros.
Autor : Campoverde Herrera, Josue David
Cruz Sánchez, Gabriela Lucia
Tutor(es): Chancay Quimis, Jovanny
Palabras clave : AUDITORIA
K&s
CONTROL INTERNO
MEJORAMIENTO
PYME
Fecha de publicación : dic-2016
Editorial : Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas
Tipo: bachelorThesis
Resumen : El Comercial Ferretero K & S, es un negocio del sector privado que se dedica a la importación y comercialización de artículos de ferretería y construcción, que tiene pocos años en el mercado y es considerado de acuerdo a su estructura y nivel económico un negocio PYME, y principalmente por estos factores la empresa no ha implementado o aplicado un sistema de auditoria que certifique la razonabilidad de los saldos y la veracidad de los estados financieros y su contenido, así también ha descuidado los procedimientos de control interno para incrementar el nivel de desempeño del talento humano y rendimiento económico de la empresa. Por lo que al realizar una auditoría de control interno y a los estados financieros se analizarían las debilidades que posee el negocio y consecuentemente se concluirá en un estudio para el mejoramiento de control interno. Los tipos de investigación que se emplean son: analítico, documental y bibliográfico. La población a considerar motivo de este estudio es de 34 personas que forman parte de Comercial Ferretero K&S. La propuesta se basa en aplicar una auditoria de estados financieros enfocado al control interno administrativo y financiero de la empresa que se hayan aplicado, con el fin de estudiar y mejorar dichos procedimientos de control interno en Comercial Ferretero K&S.
The Comercial Ferretero K & S, is a business in the private sector that dedicates itself to the import and marketing of hardwares and construction, which has only a few years in the market and is considered according to its structure and economic level a business SMES, and mainly by these factors the company has not implemented or implemented a system of audit that certifies the reasonableness of the balances and the veracity of the financial statements and its contents So also has neglected the internal control procedures to increase the level of performance of human talent and economic performance of the company. So that when you perform an audit of internal control and to the financial statements would analyze the weaknesses that owns the business and consequently will be completed in a study for the improvement of internal control. The types of research that are used are: analytical, documentary and bibliographic. The population to consider reason for this study is 34 people who form part of Commercial Ferretero K&S. The proposal is based on applying an audit of financial statements focused on the administrative and financial internal control of the company which have been applied, with the purpose of studying and improving these procedures of internal control in commercial Ferretero K&S.
URI : http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/16411
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