Control interno al área de ventas para mejorar la rentabilidad en Borleti S.A

Fecha
2016
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Editor
Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas
Resumen
Nuestra propuesta consiste; en diseñar una propuesta de control interno para el área de ventas de la empresa BORLETI SA, considerando que el área a investigar, para efectos de control y resultado involucra la cartera de crédito y facturación, así como también la relación con el departamento de geotecnia y laboratorio, ya que, se requiere de esencial cuidado en el control del proceso de ventas. Establecer una propuesta de sistema de control interno significa, asignar de manera formal funciones, políticas y procedimientos en el área de ventas, que disminuyan posibles fraudes, o, errores involuntarios, por parte de los colaboradores, los que repercuten en su desarrollo económico, todo ellos con la finalidad de mejorar la productividad de la empresa, los cuales, se reflejaran en los resultados a final del periodo contable y podrá contribuir con el crecimiento económico y en el clima organizacional.
Our proposal is; to design a proposal for internal control for the sales of the company BORLETI SA, considering that the area to investigate, for purposes of control and result involves the loan portfolio and billing, as well as the relationship with the department of geotechnics and laboratory, since it is essential requires careful control of the sales process. Establish a proposed internal control system means assigning formally functions, policies and procedures in the area of sales, reduce fraud, or unintentional errors on the part of employees, which impact on their economic development, all them in order to improve the productivity of the company, which is reflected in the results at the end of the accounting period and may contribute to economic growth and the organizational climate.
Descripción
Palabras clave
CONTROL INTERNO, VENTAS, RENTABILIDAD
Citación